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4月25日,东山精密发布2024年度报告。报告期内,公司实现营业收入3,677,037.43万元,同比增长9.27%。公司2024年度实现净利润108,564.18万元,同比下降44.74%。
其中,电子电路产品实现营业收入约248亿元,同比增长6.62%,毛利率18.34%,同比减少2.45%。
在电子电路领域,根据Prismark的研究报告数据,以收入规模计算,公司连续多年FPC排名全球第二,PCB排名全球第三。公司在电子电路行业具有较强的技术研发、质量控制、智能工厂管理等能力,能为客户提供优质的产品和服务。公司电子电路客户主要为全球知名消费电子和新能源汽车企业,客户资源较好,竞争实力突出。
根据报告,随着第二赛道(新能源)的开辟,东山精密迅速成为上游供应商中为数不多的能为新能源汽车客户提供PCB(含FPC)、车载显示屏、功能性结构件等多种产品及综合解决方案的厂商。目前公司新能源业务在产品策略、技术积累、客户拓展等方面已取得了较好的经营成效。
年报数据显示,公司新能源业务在2024年实现整体收入86.5亿元,同比增长36.98%,占公司营收比重达到23.52%。其中车载FPC、液冷板、电池壳体、车载显示等产品已在行业中建立起优势地位,获得客户的广泛认可。
面对复杂多变的全球经济形势,东山精密稳扎稳打,积极审慎,努力应对外部挑战。聚焦坚持消费电子和新能源“双轮驱动”发展战略,电子电路业务保持稳定增长的同时,积极从新能源等新兴业务中寻找新的增长机会。着重聚焦自身能力的成长和核心竞争力的提升,保持在研产销方面的持续投入。主要经营情况如下:
一、持续的产业投入,夯实未来发展的根基
公司努力把握时代机遇,在新一轮科学技术加速迭代的大背景下,依托消费电子和新能源领域的深厚积累,加大对研发创新以及新产能新产品的投资力度,特别是面向未来的前瞻性的产品和技术,保证了公司营业收入的逆势上升。
公司积极拥抱AI,强化数据治理,构建数字基础设施和系统集成,深度挖掘AI技术在智能制造和研发创新场景下的新型应用。
同时,公司加强产学联盟,促进创新升级,携手科研院校积极布局创新技术,推动科技创新与产业创新深度融合。通过持续地投入,夯实企业未来发展的根基。
二、新能源业务成长优势凸显,与核心业务形成较强协同
公司紧跟新能源汽车行业发展趋势,通过新设、收购兼并等方式,快速进入新赛道。目前公司新能源业务在产品策略、技术积累、客户拓展等方面已取得了较好的经营成效。
目前新能源业务已成为公司未来发展的强劲引擎,与公司各业务板块在产品、客户、产能等方面形成较强协同效应,呈现了良好的韧性和竞争力,助力公司产业高质量、可持续发展。
三、以人为本的组织变革,构建发展的核心驱动力
围绕企业发展战略和市场需求,年度内公司下大力气进行了工厂的搬迁整合和组织的持续优化,极大地提升了组织的运营效率。同时,公司强化人才投入,引育并举,一方面启动“长青计划”,大力引进优秀应届毕业生,并加大了中高端专业人才的引进力度;同时,积极深化内部人才培养体系建设,围绕工程师能力提升和工程师文化打造开展了一系列课程和活动,为公司高质量发展提供了有力的人才保障。此外,公司通过文化宣导和配套的体系建设,强化“开放、包容、务实、进取”的核心价值观落地,增强员工的归属感和团队的凝聚力。
四、实施稳健的财务策略,支持公司战略目标的实现
报告期内,公司继续实施积极稳健的财务策略,紧密跟踪外部环境的变化,适时调整,持续优化,不断完善财务管控流程,进一步提升抵御经营风险的能力,支持公司业务发展和战略目标的实现。该公司坚持现金为王的策略,持续优化资本结构、流动性规划及预决算体系,采取多种稳健的财务措施保障公司业务发展的资金需求,保障流动性安全。通过建立起一整套外汇和大宗商品管理制度、流程、操作指导等管理机制,坚持风险中性原则,通过有效的套保工具对冲市场波动风险。开启业财融合,促进业务与财务的协同,强化提质增效,有效实现从战略到执行的闭环。
来源:东山精密
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